Начислила в апреле больничные за март и за апрель, сформировала в программе проводки, в апреле выплатила зп и заплатила налоги все(ндфл, вз, есв) и сейчас по оборотке всё верно, а расчетный лист смотрю, у меня переплата. Я так понимаю что на сумму налогов ндфл и вз по больничным за март и апрель за счет соцстраха нужно было в 1С по другому проводки делать. Не иогу сообразить. Можете помочь?